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        公司召開內(nèi)部審計整改年度工作會議
        發(fā)布時間:2021.02.05     新聞來源:     作者:     編輯:     瀏覽次數(shù):

          2月5日,在公司機(jī)關(guān)禮堂召開內(nèi)部審財務(wù)整改年度工作會議。會議由總會計師劉金偉主持。

          審計部部長李玉清對2019年度審計發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行了介紹?偨(jīng)理張立莊要求各單位要充分認(rèn)識審計工作的重要性,對審計發(fā)現(xiàn)的問題要高度重視、明確責(zé)任、加強(qiáng)整改;各單位對照已發(fā)現(xiàn)問題,認(rèn)真做好自查工作;財務(wù)、審計人員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高履職能力。同時,他還對各單位下步工作提出了具體要求。

          總會計師劉金偉要求各單位按照今天的會議精神,對照審計報告,召開整改落實會議;財務(wù)人員要提升業(yè)務(wù)能力,跟進(jìn)集團(tuán)公司管理升級的步伐。

          財務(wù)部、審計部、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察部、各子公司主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人參加了會議。



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